Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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07/06/2024 | 07060002 006 - Secretaria Municipal de Saúde garantia de pagamento da assistência financeira complementar do piso salarial dos profissionais da enfermagem, lotados na folha de pagamento do PMC. |
FOLHA DE PAGAM ENTO - PMC |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.037,66 | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060009 002 - Secretaria Municipal da Fazenda garantia de pagamento de taxas de inscrição em favor dos servidores Francisco José Cavalcante Furtado e Hiany Saiwk de Morais Figueiredo Ferreira, para participação no Curso Teórico e Prático sobre Planejamento da Contratação com Elaboração de PCA-DFD-ETP - Gestão de Riscos - Pesquisa de Preço e Termo de Referência. De interesse desta municipalidade. |
XX.X47.440/0001-XX SAULO ALVES DA VID |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 2.598,00 | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060005 006 - Secretaria Municipal de Saúde garantia de pagamento da assistência financeira complementar do piso salarial dos profissionais da enfermagem, lotados na folha de pagamento do PSF Enfermeiros. |
FOLHA DE PAGAM ENTO - ENFERME IROS PSF |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 5.088,15 | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060003 006 - Secretaria Municipal de Saúde garantia de pagamento da assistência financeira complementar do piso salarial dos profissionais da enfermagem, lotados na folha de pagamento do CAPS. |
FOLHA DE PAGAM ENTO - CAPS |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 6.057,87 | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060007 006 - Secretaria Municipal de Saúde garantia de pagamento da assistência financeira complementar do piso salarial dos profissionais da enfermagem, lotados na folha de pagamento do Programa Saúde da Família Temporários. |
FOLHA DE PAGAM ENTO - PSF TEM PORÁRIOS |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 11.749,64 | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060006 002 - Secretaria Municipal da Fazenda concessão de uma diária de viagem em favor do servidor Francisco Aberlado de Lima, ocupante do cargo de Secretário da Fazenda Municipal Adjunto, a fim de viajar a cidade de Fortaleza/CE, no dia 10 de junho de 2024, para participar de um areunião com o corpo administrativo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará. Conforme Portaria nº 407/2024. |
XXX.072.333-XX FRANCISCO ABEL ARDO DE LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060008 006 - Secretaria Municipal de Saúde garantia de pagamento da assistência financeira complementar do piso salarial dos profissionais da enfermagem, lotados na folha de pagamento do Profissioanis de Apoio à APS Temporários. |
FOLHA DE PAGAM ENTO - PROFISS IONAIS DE APOI O APS |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 22.882,37 | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060001 003 - Secretaria Municipal de Educação aquisição de material de expediente destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Mauriti/CE, conforme Ordem de Fornecimento Nº 202401011, vinculada ao Contrato nº 2024.02.27.04. |
XX.X70.003/0001-XX JPJ COMERCIO V AREJISTA DE MA TERIAL DE ESCR ITÓRIO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 11.200,00 | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060004 006 - Secretaria Municipal de Saúde garantia de pagamento da assistência financeira complementar do piso salarial dos profissionais da enfermagem, lotados na folha de pagamento do Programa Saúde da Família. |
FOLHA DE PAGAM ENTO - PROGRAM A SAUDE DA FAM ILIA |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 12.448,65 | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060005 003 - Secretaria Municipal de Educação aquisição de material gráfico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, a serem utilizados em trabalho de ações educativas em virtude do Selo UNICEF, no dia 11 de junho de 2024. Conforme Ordem de Fornecimento Nº 202401020, vinculada ao contrato Nº 2024.04.10.06/SME. |
XX.X21.937/0001-XX ECOPRINT SERVI ÇOS GRÁFICOS L TDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.159,00 | visibility Detalhes |
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