Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04030002
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 1.054,64 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.054,64 | 33260 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 142565 |
Dados do empenho de número 02010167
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: R.P RODRIGUES
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2021.03.05.01PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0014 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.009 - Recursos Próprios -Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Contratação de serviços de regarga de toner/tanque de tinta e manutenção preventiva e corretiva, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Miraíma-Ce. Conforme Pregão de Nº 2021.03.05.01PE e Contrato de Nº 20210160.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010167 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 23.009,08 |
19010007 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.253,48 |
19010004 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.253,48 |
09020002 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.604,64 |
09020013 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.604,64 |
04030002 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.054,64 |
04030002 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.054,64 |
22030005 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.781,38 |
22030012 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.781,38 |
19040009 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.353,48 |
19040002 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.353,48 |