Dados do pagamento de número 29040006


  • Data do pagamento 29/04/2024
  • Valor 44.422,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 44.315,59 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0863 0863 33779X

Dados do empenho de número 02010049
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE-014-2023-DIV'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Infraestrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.095 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010049 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 500.000,00
07020003 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 56.961,80
07020005 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 49.424,70
07020004 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.458,60
09020065 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 7.458,60
09020064 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 56.961,80
28020033 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 49.424,70
07030017 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 48.557,60
07030016 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 49.191,25
07030014 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 8.165,40
13030022 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 48.557,60
26030017 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 49.191,25
27030095 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 8.165,40
05040004 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.253,20
05040003 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 44.422,20
05040002 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 52.759,70
11040057 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.253,20
29040006 29 de abril de 2024 Pagamento Realizado 44.422,20
29040005 29 de abril de 2024 Pagamento Realizado 52.759,70
07050012 7 de maio de 2024 Liquidação Realizado 50.978,81
07050014 7 de maio de 2024 Liquidação Realizado 52.926,45
07050013 7 de maio de 2024 Liquidação Realizado 5.722,60
10050057 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 52.926,45
10050054 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 50.978,81
15050016 15 de maio de 2024 Pagamento Realizado 5.722,60