Dados do pagamento de número 03050016


  • Data do pagamento 03/05/2024
  • Valor 72.880,89 R$

Dados do empenho de número 24020009
  • Empenho feito em 24/02/2023
  • Tipo: Global
  • Credor: ILUMICON CONST RUÇÕES E SERVI ÇOS EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE-001/2022-SEI'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Infraestrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.096 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE.