Dados do pagamento de número 03050019


  • Data do pagamento 03/05/2024
  • Valor 64.140,10 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 64.140,10 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0863 0863 341150

Dados do empenho de número 21030009
  • Empenho feito em 21/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: JACQUELINE SIL VA FROTA ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE-022-2023-SED'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação - FME
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0220 - Alimentação Escolar
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Gestão e Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PE-022/2023-SEDUC.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21030009 21 de março de 2024 Empenho Realizado 85.113,15
12040044 12 de abril de 2024 Liquidação Realizado 64.140,10
22040015 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 6.516,10
03050019 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 64.140,10
03050018 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 6.516,10