Dados do pagamento de número 31010060


  • Data do pagamento 31/01/2024
  • Valor 4.306,04 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.306,04 19249 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 77615

Dados do empenho de número 16010003
  • Empenho feito em 16/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: A DE P SOUZA C ONTABILIDADE - ME
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '2701.01/2021'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.022 - Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Educação, Cultura e Desporto e do FME
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E OPERACIONAL A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.2701.01/2021, CONFORME ADITIVO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16010003 16 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 87.903,73
29010008 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 4.306,04
31010060 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 4.306,04
27020013 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.599,79
29020013 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 7.599,79
26030005 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.599,79
27030009 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 7.599,79
29040006 29 de abril de 2024 Liquidação Realizado 7.599,79
30040237 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.599,79