Dados do pagamento de número 09020022


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 147,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 147,50 15 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 77615

Dados do empenho de número 02010067
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAGECE - COMPA NHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA RA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.022 - Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Educação, Cultura e Desporto e do FME
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: REFERENTE A CONSUMO DE AGUA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010067 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 10.000,00
01020001 1 de fevereiro de 2024 Empenho Anulado 7.000,00
05020003 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 147,50
05020005 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 128,66
09020022 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 147,50
09020023 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 128,66
19020016 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.051,72
20020034 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.051,72
23020001 23 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 143,30
26020012 26 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 143,30
12030010 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 146,37
13030002 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 146,37
20030003 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 811,66
20030026 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 811,66
08040014 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 570,79
10040062 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 570,79