Dados do pagamento de número 20030080


  • Data do pagamento 20/03/2024
  • Valor 15.062,92 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 15.062,92 38592 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 10292X

Dados do empenho de número 02010274
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD O DO CEARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
  • Programa de governo: 0012 - Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutençaõ dos Serviços de Assistência Farmacêutica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: repasse de recursos financeiros para aquisiçao centralizada dos medicamentos pelo Estado, conforme pactuaçao na comissao intergestora Bipartite-CEB e criterios normativos da programaçao integrada PPI - visando a atençao primaria da populaçao, conforme termo celebrado e convenio n. 38592, junto a gestao de atençao basica.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010274 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 90.377,52
22010034 22 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 15.062,92
22010005 22 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 15.062,92
20020008 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 15.062,92
20020068 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 15.062,92
20030080 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 15.062,92
20030038 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 15.062,92
22040030 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 15.062,92
22040028 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 15.062,92