Dados do pagamento de número 19040054


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 7.707,29 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.707,29 41904 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 56189

Dados do empenho de número 02010380
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DA SEGURIDADE SO CIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
  • Programa de governo: 0013 - Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) PARTE PATRONAL 70% DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTRE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010380 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 200.000,00
31010211 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 25.852,82
20020064 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 25.852,82
29020223 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 27.993,42
20030090 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 27.993,42
19040022 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 7.707,29
19040054 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.707,29
20050014 20 de maio de 2024 Pagamento Realizado 20.086,32
20050025 20 de maio de 2024 Liquidação Realizado 20.086,32
20050024 20 de maio de 2024 Liquidação Realizado 28.896,83
20050013 20 de maio de 2024 Pagamento Realizado 28.896,83