Dados do pagamento de número 28030073


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 7.240,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.673,94 13365 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 133655

Dados do empenho de número 01030061
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA PAGTO. A SSISTÊNCIA SO CIAL - CREAS C ONTRATADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Muncipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0008 - Gestão da Política de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.071 - Bloco dos Serviços da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030061 1 de março de 2024 Empenho Realizado 7.240,90
28030079 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.240,90
28030073 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 7.240,90