Dados do pagamento de número 19040007


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 5.340,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.340,40 8136 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 103586

Dados do empenho de número 22030003
  • Empenho feito em 22/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: S.M. SOEIRA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2501.01-2023'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Muncipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0008 - Gestão da Política de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.070 - Bloco dos Serviços da Proteção Social Básica - PSB
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMA E PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICSA NO AMBITO DO PAIF/CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22030003 22 de março de 2024 Empenho Realizado 5.340,40
05040017 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.340,40
19040007 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.340,40