Dados do pagamento de número 28030139


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 40.881,73 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 37.000,12 5618 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 56189

Dados do empenho de número 01030115
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA PAGTO. S AUDE - SECRETA RIA DE SAUDE - CONTRATADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL, LOTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMPETÊCIA MARÇO DE 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030115 1 de março de 2024 Empenho Realizado 40.881,73
28030147 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 40.881,73
28030139 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 40.881,73