Dados do pagamento de número 17040045


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 2.340,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.227,68 25610 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 133116

Dados do empenho de número 20030010
  • Empenho feito em 20/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DITIMAR DE OLI VEIRA VASCONCE LOS FILHO ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '1910.01-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0011 - Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de estruturação
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20030010 20 de março de 2024 Empenho Realizado 3.546,00
01040006 1 de abril de 2024 Empenho Anulado 3.546,00