Dados do pagamento de número 14050009


  • Data do pagamento 14/05/2024
  • Valor 1.440,61 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.423,32 1311 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 133116

Dados do empenho de número 22040009
  • Empenho feito em 22/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PROMIX COMERCI AL HOSPITALAR LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '1002.01.2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0011 - Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E QUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22040009 22 de abril de 2024 Empenho Realizado 1.440,61
24040017 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.440,61
14050009 14 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.440,61