Dados do pagamento de número 16050012


  • Data do pagamento 16/05/2024
  • Valor 300,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 300,00 5618 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 56189

Dados do empenho de número 08040023
  • Empenho feito em 08/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VRM IMPORT LTD A
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '1910.01-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão dos Serviços da Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção dos Serviços da Atenção Primária
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08040023 8 de abril de 2024 Empenho Realizado 7.200,00
24040020 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 7.200,00
24050013 24 de maio de 2024 Pagamento Realizado 7.200,00