CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 16/04/2024  doneData menor ou igual a 16/05/2024 
194 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.234.754,96
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
15/05/2024 15050001
003 - Fundo Municipal de Educação
DESPESAS COM INSCRIÇAO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ-UNDIME.
XX.X04.410/0001-XX
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTE S MUNICIPAIS D E EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Outros/não se aplica Realizado 2.000,00 visibility Detalhes
14/05/2024 14050004
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$75,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DA REDE DE ATENDIMENTO CENTRO SUL 2024 COM AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR.
XXX.206.963-XX
LUSIA MARIA DE LIMA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 75,00 visibility Detalhes
14/05/2024 14050003
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$50,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DA REDE DE ATENDIMENTO CENTRO SUL 2024 COM AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR.
XXX.021.213-XX
GEORGE MATHEUS DE SOUZA SILV EIRA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 50,00 visibility Detalhes
14/05/2024 14050001
004 - Fundo Municipal de Saúde
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
XXX.874.848-XX
ERIVANDO DE SO USA DA SILVA.. ...
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 100,00 visibility Detalhes
14/05/2024 14050002
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
XXX.413.113-XX
CRISTIANO ARAU JO DE SOUSA PI NHEIRO
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física Outros/não se aplica Realizado 50,00 visibility Detalhes
13/05/2024 13050001
010 - Secretaria de Finanças e Planejamento
PROCESSO JUDICIAL Nº0003340-39.2013.8.06.0135.
XXX.771.738-XX
FRANCIMILDA MO NTE DE OLIVEIR A
3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais Outros/não se aplica Realizado 7.507,49 visibility Detalhes
10/05/2024 10050003
004 - Fundo Municipal de Saúde
SERVIÇOS MEDIANTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DE FORTALEZA A OROS, DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
XXX.476.713-XX
PAULO ANDERSON PINHEIRO
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física Outros/não se aplica Realizado 169,00 visibility Detalhes
10/05/2024 10050004
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
XXX.864.503-XX
RADAN RANIERE DE LIMA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 100,00 visibility Detalhes
10/05/2024 10050002
013 - Secretaria de Turismo e Cultura
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ESCORAS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMA.
XXX.696.311-XX
VICENTE ANDRE NETO
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física Outros/não se aplica Realizado 380,00 visibility Detalhes
10/05/2024 10050005
013 - Secretaria de Turismo e Cultura
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO
XX.X41.547/0001-XX
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESEN TACOES
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Outros/não se aplica Realizado 3.000,00 visibility Detalhes

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