Destalhes do empenho de número 18030002


  • Empenho feito em 18/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ERIVANDO DE SO USA DA SILVA.. ...
  • CNPJ: XXX.874.848-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
  • Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18030002 18 de março de 2024 Empenho Realizado 100,00
18030005 18 de março de 2024 Liquidação Realizado 100,00
22030041 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 100,00