Dados do pagamento de número 15020003


  • Data do pagamento 15/02/2024
  • Valor 8.746,59 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.746,59 21501 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 220426

Dados do empenho de número 02010038
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL- COMPANHI A ENERGETICA D O CEARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ORÓS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010038 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 120.000,00
22010004 22 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 8.746,59
15020003 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 8.746,59
17040026 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 9.416,77