Dados do pagamento de número 18030036


  • Data do pagamento 18/03/2024
  • Valor 1.262,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.232,60 1482 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 201359

Dados do empenho de número 02010042
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: HEDELITA NOGUE IRA VIEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '2021.12.07.02'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
  • Projeto / Atividade: 2.009 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Infra-Estrtutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE OROS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010042 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 178.135,00
03010003 3 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.507,80
03010004 3 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.507,80
09010006 9 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.262,20
11030014 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.484,50
18030002 18 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.484,50
18030036 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.262,20
18030034 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.507,80
18030029 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.507,80
24040018 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.454,30
24040015 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.630,60
24040016 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.630,60
24040017 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.531,10