Dados do pagamento de número 28030027


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 1.398,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.330,90 32802 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 8249X

Dados do empenho de número 02010096
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: VIA FIBRA OTIC A SERVICOS E P ARTICIPACOES L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010096 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 16.776,00
29010004 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.398,00
21020002 21 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.398,00
01030041 1 de março de 2024 Empenho Anulado 1.398,00
18030043 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.398,00
28030027 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.398,00
22040066 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.398,00