Dados do pagamento de número 28030027
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 1.398,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.330,90 | 32802 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 8249X |
Dados do empenho de número 02010096
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: VIA FIBRA OTIC A SERVICOS E P ARTICIPACOES L TDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010096 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.776,00 |
29010004 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.398,00 |
21020002 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.398,00 |
01030041 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 1.398,00 |
18030043 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.398,00 |
28030027 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.398,00 |
22040066 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.398,00 |