Dados do pagamento de número 06030018


  • Data do pagamento 06/03/2024
  • Valor 1.164,57 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.164,57 30601 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 64653

Dados do empenho de número 18010013
  • Empenho feito em 18/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: POSITIVA CONST RUCOES, LOCACO ES E EVENTOS L TDA ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2023.11.30.01'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
  • Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS, LANCHES, COFFE BREAK E REFEICOES)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OROS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18010013 18 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 64.278,00
30010020 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.211,67
07020047 7 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.211,67
09020026 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.104,02
09020161 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 3.104,02
20020065 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.148,01
20020039 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.148,01
23020033 23 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.525,33
23020037 23 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.525,33
28020026 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.164,57
06030018 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.164,57
08030007 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.558,45
08030048 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.558,45
20030019 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.506,21
20030052 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.506,21
02040011 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.988,54
03040052 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.988,54
10040127 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.181,21
10040019 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.181,21
19040024 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.260,99
30040003 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.326,27
10050008 10 de maio de 2024 Liquidação Realizado 2.409,43