Dados do pagamento de número 15010005


  • Data do pagamento 15/01/2024
  • Valor 423.860,22 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 423.860,22 29725 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 220426

Dados do empenho de número 02010138
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS ISTENCIA A MAT E INFANCIA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.03.24.01 (CONTRATO DIRETO - INEXIGIBILIDADE), QUE ORA SE REGULARIZA.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010138 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 536.295,08
02010030 2 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 536.295,08
15010005 15 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 423.860,22