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Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 14030020


  • Data do pagamento 14/03/2024
  • Valor 12.065,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 12.065,00 40551 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 201316

Dados do empenho de número 02010142
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: '005-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Agricul, Pecuária, Abastec, e Meio A
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
  • Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção e Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas - Sec. Agri, Meio
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010142 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 100.000,00
01020034 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 8.248,23
19020014 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.313,58
01030015 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.386,28
04030014 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 8.588,61
05030022 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 12.065,00
14030028 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.386,28
14030020 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 12.065,00
18030013 18 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.579,88
27030001 27 de março de 2024 Empenho Anulado 8.248,23
27030080 27 de março de 2024 Liquidaçao Anulado 8.248,23
01040013 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.258,07
16040004 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 11.196,13
02050036 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 6.383,40