Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04030018
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 215,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 204,25 | 6148 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 242411 |
Dados do empenho de número 02010159
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MARCILIO VILAR SOARES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.Adm.,Gest.,e Desenv.,Humano-Sagd
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.114 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Sec. Mun. Adm. Gestão e Desenv. Hu
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM WEB RADIO DAS AÇÕES, EVENTOS E REALIZAÇÕES DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010159 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.580,00 |
31010008 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 215,00 |
02020041 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 215,00 |
29020021 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 215,00 |
04030018 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 215,00 |
27030009 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 215,00 |
01040034 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 215,00 |
30040150 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 215,00 |
30040022 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 215,00 |