Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 25040006
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 4.420,03 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.351,37 | 6787 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010274
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO MAN. DA S EC. DE SAUDE - PREVINE BRASI L
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREVINE DA SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010274 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 56.358,36 |
31010031 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.696,53 |
20020013 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.696,53 |
29020130 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.420,03 |
13030002 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.420,03 |
28030040 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.420,03 |
25040006 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.420,03 |
30040109 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.420,03 |
14050006 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.420,03 |