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Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 18030002


  • Data do pagamento 18/03/2024
  • Valor 1.500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.500,00 31801 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 97004
Diárias
  • Beneficiado: ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
  • Número da portaria: 13030001
  • Data da portaria: 13/03/2024
  • Destino: MATO GROSSO - MT
  • Início 19/03/2024
  • Final 21/03/2024
  • Quantidade 3,00
  • Valor unitário: 500,00 R$
  • Valor total: 1.500,00 R$
  • Motivo CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A R$ 500,00 CADA UMA PARA VIAJAR A CIDADE DE MATO GROSSO-MT NO PERIODO DE 19/03 A 21/03/2024,PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MATO GROSSO.FORTALECIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL PARA EFETIVAR A UNIVERSIDADE,A EQUIDADE E A INTEGRIDADE DO SUS.

Dados do empenho de número 01020095
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: LUANA BATISTA SANTOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Previne Brasil
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: INCENTIVO PREVINE BRASIL

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020095 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 579,81
28020068 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 52,71
18030010 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 52,71
29030049 29 de março de 2024 Liquidação Realizado 52,71
25040011 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 52,71
29040102 29 de abril de 2024 Liquidação Realizado 52,71