Dados do pagamento de número 27030086


  • Data do pagamento 27/03/2024
  • Valor 28.920,44 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 28.920,44 40551 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 202673

Dados do empenho de número 01030029
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: '004-2023'
  • Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
  • Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção de Veiculos para o Hospital e Maternidade Luzia Teodoro da Costa
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Outros convênios do Estado
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA DE ORÓS/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030029 1 de março de 2024 Empenho Realizado 45.307,81
01030011 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 28.920,44
27030086 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 28.920,44
01040037 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 16.387,37
03040010 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 16.387,37