Dados do pagamento de número 09040016
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 3.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.500,00 | 40901 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 211729 |
Dados do empenho de número 08040002
- Empenho feito em 08/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SOUSA E SILVA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0073 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.095 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia PBF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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08040002 | 8 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 3.500,00 |
08040013 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.500,00 |
09040016 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.500,00 |