Dados do pagamento de número 09040016


  • Data do pagamento 09/04/2024
  • Valor 3.500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.500,00 40901 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 211729

Dados do empenho de número 08040002
  • Empenho feito em 08/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SOUSA E SILVA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0073 - Proteção Social Básica
  • Projeto / Atividade: 2.095 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia PBF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08040002 8 de abril de 2024 Empenho Realizado 3.500,00
08040013 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.500,00
09040016 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.500,00