Dados do pagamento de número 28030118


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 1.814,51 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.814,51 32801 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 202673

Dados do empenho de número 01030098
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Outros convênios do Estado
  • Histórico: RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010057 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO,CONSUMO DE AGUA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. QUE ORA SE REGULARIZA

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030098 1 de março de 2024 Empenho Realizado 1.814,51
01030046 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.814,51
28030118 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.814,51