Dados do pagamento de número 28030118
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 1.814,51 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.814,51 | 32801 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 202673 |
Dados do empenho de número 01030098
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Outros convênios do Estado
- Histórico: RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010057 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO,CONSUMO DE AGUA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. QUE ORA SE REGULARIZA
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030098 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.814,51 |
01030046 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.814,51 |
28030118 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.814,51 |