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Prefeitura Municipal de Paracuru ( 02/01/2018 a 31/12/2024 ) - CE

Destalhes do empenho de número 02010006


  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: PETROLEO NOSSO LTDA
  • CNPJ: 07.291.370/0001-74
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2023.08.31.1-PE'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0602 - Transporte Escolar
  • Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção do Transporte Esolar - Ensino Fundamental
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: aquisição de combustiveis automotiveis diesel S10, destinado a suprir as demandas geridas pela frota de veiculos do transporte escolar, conforme pregão 2023.08.31.1-PE e contrato nº 20240002, firmado entre as partes, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Paracuru-CE
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010006 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 559.200,00
16010002 16 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 14.005,81
18010009 18 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 14.005,81
01020002 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 38.975,59
05020036 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 38.975,59
16020004 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 51.566,72
19020024 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 51.566,72
27020019 27 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 39.512,25
27020001 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 39.512,25
04030002 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 26.497,05
06030006 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 26.497,05
07030009 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 25.830,30
07030001 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 25.830,30
14030132 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 42.220,98
14030006 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 42.220,98
26030011 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 38.153,55
27030023 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 38.153,55
02040005 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 17.544,66
03040016 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 17.544,66
11040050 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 61.008,87
11040008 11 de abril de 2024 Liquidação Realizado 61.008,87
19040003 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 39.987,10
19040055 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 39.987,10
24040001 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 27.464,61
25040041 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 27.464,61
02050014 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 39.047,58
02050004 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 39.047,58
15050001 15 de maio de 2024 Liquidação Realizado 68.809,64
15050001 15 de maio de 2024 Empenho Anulado 28.575,29
16050041 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 68.809,64