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Prefeitura Municipal de Paracuru ( 02/01/2018 a 31/12/2024 ) - CE

Destalhes do empenho de número 02010010


  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: PETROLEO NOSSO LTDA
  • CNPJ: 07.291.370/0001-74
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2023.08.31.1-PE'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0403 - Gestão e Aperfeiçoamento da Atenção Especializada
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atenção Secundária
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: aquisição de combustiveis automotivo, diesel S-10, destinado a suprir as demandas geridas pela frota de veiculos da Secretaria de Saúdeconforme pregão 2022.08.31.1-PE e contrato nº 20240001, firmado entre as partes, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010010 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 110.000,00
17010004 17 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 11.743,92
01020024 1 de fevereiro de 2024 Liquidaçao Anulado 11.743,92
01020001 1 de fevereiro de 2024 Empenho Anulado 11.743,92
08020001 8 de fevereiro de 2024 Empenho Anulado 18.415,74
19020004 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 16.002,35
21020102 21 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 16.002,35
04030014 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 12.817,21
20030045 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 9.505,83
20030113 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 12.817,21
01040078 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 9.505,83
02040017 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 12.099,30
17040006 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 13.896,02
23040005 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 12.099,30
30040096 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 13.896,02
13050001 13 de maio de 2024 Liquidação Realizado 14.237,59
27050011 27 de maio de 2024 Pagamento Realizado 14.237,59
01080029 1 de agosto de 2024 Empenho Anulado 1.282,04