Prefeitura Municipal de Pedra Branca ( 02/01/2019 a 14/09/2021 ) - CE
Dados do pagamento de número 01020020
- Data do pagamento 01/02/2021
- Valor 48.343,90 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 48.343,90 | 144997 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0754 | 2916 |
Dados do empenho de número 01020019
- Empenho feito em 01/02/2021
- Tipo: Global
- Credor: CONSORCIO PUBL ICO DE SAUDE D A MICROREGIAO - CPSMQ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - FMS - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Atencao Media/Alta Complexidade - Mac
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manutencao do Ceo e Policlinica
- Natureza da despesa: 3.3.71.70.00 - Rateio p/ par ticip. em cons órcio público
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Contribuição financeira para custeio das despesas de todas as atividades da Policlínica Regional de Quixada, de acordo com contrato de rateio, junto a Secretaria de Saúde, deste município.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020019 | 1 de fevereiro de 2021 | Empenho | Realizado | 96.687,80 |
01020011 | 1 de fevereiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 48.343,90 |
01020020 | 1 de fevereiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 48.343,90 |
02030006 | 2 de março de 2021 | Liquidação | Realizado | 48.343,90 |
02030043 | 2 de março de 2021 | Pagamento | Realizado | 48.343,90 |