Prefeitura Municipal de Pindoretama ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040006
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 2.233,33 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.233,33 | 44413 | Banco do Brasil S.A. | PINDORETAMA | 4161 | 133175 |
Dados do empenho de número 05010023
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CARIRI EDIFICA COES, SERVICOS E CONDUCOES L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '03.14.01-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.da Infraestrutura e Serviços Publico
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de In fraestrutura e Serv. Públicos.
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: prestação de serviço de locação de veículos destinados a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme licitação 03.14.01/2023
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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05010023 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.699,99 |
09020005 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.233,33 |
16020078 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.233,33 |
05030004 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.233,33 |
13030033 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.233,33 |
01040013 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.233,33 |
24040006 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.233,33 |