Dados do pagamento de número 24040006


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 2.233,33 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.233,33 44413 Banco do Brasil S.A. PINDORETAMA 4161 133175

Dados do empenho de número 05010023
  • Empenho feito em 05/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: CARIRI EDIFICA COES, SERVICOS E CONDUCOES L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '03.14.01-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.da Infraestrutura e Serviços Publico
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de In fraestrutura e Serv. Públicos.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: prestação de serviço de locação de veículos destinados a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme licitação 03.14.01/2023

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05010023 5 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 6.699,99
09020005 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.233,33
16020078 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.233,33
05030004 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.233,33
13030033 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.233,33
01040013 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.233,33
24040006 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.233,33