Dados do pagamento de número 24040010


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 4.455,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.455,00 44413 Banco do Brasil S.A. PINDORETAMA 4161 107441

Dados do empenho de número 05010025
  • Empenho feito em 05/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: CARIRI EDIFICA COES, SERVICOS E CONDUCOES L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '03.14.01-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: prestação de serviço de locação de veículos destinados a Secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme licitação 03.14.01/2023

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05010025 5 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 13.365,00
16020002 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.455,00
16020061 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.455,00
05030014 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.455,00
13030009 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.455,00
01040010 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.455,00
24040010 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.455,00