Dados do pagamento de número 24040008


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 4.455,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.455,00 44413 Banco do Brasil S.A. PINDORETAMA 4161 191140

Dados do empenho de número 05020027
  • Empenho feito em 05/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: CARIRI EDIFICA COES, SERVICOS E CONDUCOES L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '03.14.01-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.091 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: prestação de serviço de locação de veículos destinados a Secretaria de Administração, conforme licitação 03.14.01/2023

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05020027 5 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 13.365,00
09020015 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.455,00
16020075 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.455,00
05030012 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.455,00
13030015 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.455,00
01040008 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.455,00
24040008 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.455,00