Dados do pagamento de número 02040013


  • Data do pagamento 02/04/2024
  • Valor 48.520,63 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 48.520,63 40201 Banco do Brasil S.A. PINDORETAMA 4161 153664

Dados do empenho de número 01030049
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: CASPE SERVIÇOS DE CONTABILID ADE PÚBLICA E EMPRESARIAL SS - E
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '01.28.01/2021.'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal da Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: prestação de serviço tecnicos especializados rotineiros de contabilidade, no ambito dos registros de execução orçamentaria, financeira e eleboração dos respectivos balancetes mensais da Secretaria de Finanças, conforme processo nº 01.28.01/2021.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030049 1 de março de 2024 Empenho Realizado 85.000,00
27030069 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 8.500,00