User

Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 18/04/2024 ) - CE

Dados do convênio de número 20180004

  • Número: 20180004
  • Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
  • Tipo: Voluntária
  • Cedente: GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
  • Número do convênio do cedente: 2018.01
  • Data do convênio: 01/11/2018
  • Data de início da vigência: 01/11/2018
  • Data do fim da vigência: 31/12/2018
  • Valor do repasse: 80.700,00
  • Valor de contrapartida: 4.485,00
  • Valor total: 85.185,00
  • Banco: 104 CEF-Caixa Econômica Federal, AG 0752, C/C 71.060-0, FP.M/F.MA/.SES-A
  • Classificação econômica: 001.7.2.8.10.9.1.00.00.00 -
  • Função de governo: 04-Administração
  • Objeto: Outras Transferências dos Estados - Principal
Empenhos do convênio

Empenho de número 21020004

  • Empenho feito em 21/02/2019
  • Tipo: Global
  • Credor: WNSA ENGENHARI A E PROJETOS L TDA
  • CNPJ: XX.X13.140/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '012/2014-SAÚDE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0445 - Infra-Estrutura na Área de Saúde
  • Projeto / Atividade: 1.036 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unid ades de Atenção Primária de Saúde
  • Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de investimento
  • Histórico: construção de uma Unidade Basica de Saude - tipo 01, no distrito de California do Municipio de Quixada
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21020004 21 de fevereiro de 2019 Empenho Realizado 22.563,81
25020018 25 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 22.563,81
27020005 27 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 22.561,81
01100087 1 de outubro de 2019 Pagamento Realizado 2,00
Empenho de número 13030023

  • Empenho feito em 13/03/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: WNSA ENGENHARI A E PROJETOS L TDA
  • CNPJ: XX.X13.140/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Concorrência'
  • Número da licitação: '001/2014-SAUDE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0445 - Infra-Estrutura na Área de Saúde
  • Projeto / Atividade: 1.036 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unid ades de Atenção Primária de Saúde
  • Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
  • Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estados/Saúde
  • Histórico: referente a construção de Unidade Básica de Saúde Tipo 03, localizada no Bairro Putiú, Conforme Licitação de Nº 001/2014-SAÚDE e Contrato de Nº 2014.05.30-0003, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13030023 13 de março de 2019 Empenho Realizado 33.739,22
02040002 2 de abril de 2019 Liquidação Realizado 33.739,22
19060037 19 de junho de 2019 Pagamento Realizado 33.739,22
Empenho de número 22030002

  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PROMIX COMERCI AL HOSPITALAR LTDA ME
  • CNPJ: XX.X59.691/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP2019/001SMS'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 1309 - Programa da Atenção Básica - Sus
  • Projeto / Atividade: 2.084 - Manutencao e Funcionamento da Atenção Primaria
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Outros Recursos Vinculados à Saúde
  • Histórico: aquisicao ade material permenente para atender as necessidades dos agentes de saude deste municipio
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22030002 22 de março de 2019 Empenho Realizado 16.656,00
17070038 17 de julho de 2019 Liquidação Realizado 16.656,00
19100022 19 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 16.656,00
Empenho de número 10060025

  • Empenho feito em 10/06/2019
  • Tipo: Global
  • Credor: GONÇALO SOARES DE FREITAS EP P
  • CNPJ: XX.X18.505/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0603 - Melhoria da Gestao Administrativa e Financeira
  • Projeto / Atividade: 2.004 - Manutencao e Operacionalizacao das Atividades do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10060025 10 de junho de 2019 Empenho Realizado 4.686,00
18070003 18 de julho de 2019 Liquidação Realizado 4.686,00
19070015 19 de julho de 2019 Pagamento Realizado 4.686,00
Empenho de número 03120046

  • Empenho feito em 03/12/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
  • CNPJ: XX.X93.753/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'SRP2019/006DUG'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 1309 - Programa da Atenção Básica - Sus
  • Projeto / Atividade: 2.084 - Manutencao e Funcionamento da Atenção Primaria
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: aquisição de vasilhames de 20 lt., para acondicionamento de água mineral, para atender a esta Secretaria
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03120046 3 de dezembro de 2019 Empenho Realizado 198,00
24120017 24 de dezembro de 2019 Liquidação Realizado 198,00