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Prefeitura Municipal de Quixeramobim ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 04040005


  • Data do pagamento 04/04/2024
  • Valor 117,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 116,92 404 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0536 0536 118109

Dados do empenho de número 02010195
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: POSTO DOTH LTD A
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '0008070123-PERP'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal da Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gerenciamento Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria Municipal da Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: Aquisição de combustíveis, para atender as necessidades da secretaria municipal da saúde (ações de manutenção da área de gestão - sede), de acordo com o contrato de n° 0008070123-21, oriundo do pregão eletrônico n° 0008070123-PERP.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010195 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 99.442,60
16010006 16 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 8.726,47
16010005 16 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 175,80
25010035 25 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 175,80
25010037 25 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 8.726,47
02020031 2 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 9.681,01
02020028 2 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 117,20
08020081 8 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 117,20
08020084 8 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 9.681,01
20020011 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 117,20
20020010 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 6.458,23
21020104 21 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 117,20
22020007 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 6.458,23
05030030 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 9.085,50
05030033 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 117,20
08030105 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 117,20
08030107 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 9.085,50
20030019 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 9.010,58
20030020 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 117,20
26030042 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 117,20
26030035 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 9.010,58
03040018 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 7.587,09
03040019 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 117,20
04040011 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.587,09
04040005 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 117,20
18040014 18 de abril de 2024 Liquidação Realizado 9.788,83
18040013 18 de abril de 2024 Liquidação Realizado 117,20
25040025 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 9.788,83
25040023 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 117,20
03050063 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 58,60
03050024 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 10.656,75