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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 11040056


  • Data do pagamento 11/04/2024
  • Valor 187,05 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 187,05 0 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 512052

Dados do empenho de número 02010034
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fund amental -FUNDEB 30% e OUTROS.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: serviços de tarifas cobradas pelo consumo de enérgia elétrica dos prédios Escolares da Rede Pública de Educação Básica, vinculados ao Ensino Fundamental da municipalidade, sob responsabilidade da Secretaria da Educação e Desporto Escolar de Russas, durante o exercício financeiro de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010034 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 400.000,00
04010012 4 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 7.998,43
01020019 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 52.530,94
05020048 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.160,78
20020014 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 52.530,94
01030033 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 60.918,90
01030064 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.912,32
01030047 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 99,33
05030029 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.152,50
05030028 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 9.414,77
13030007 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 7.998,43
14030013 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 60.918,90
15030037 15 de março de 2024 Liquidação Realizado 240,79
15030003 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 7.160,78
26030354 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 99,33
01040079 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 72.775,91
02040007 2 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.152,50
02040008 2 de abril de 2024 Pagamento Realizado 9.414,77
03040074 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 9.641,29
03040071 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 7.357,40
09040021 9 de abril de 2024 Liquidação Realizado 187,05
10040038 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 72.775,91
10040036 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.912,32
10040037 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.357,40
11040056 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 187,05
11040057 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 240,79
17040065 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 9.641,29
02050028 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 81.161,86