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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 10040013


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 542.030,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 542.030,00 0 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 409952

Dados do empenho de número 02010042
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: HOSPITAL E CAS A DE SAUDE DE RUSSAS
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: 'I-002/2019SEMUS'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0825 - Gestão do SUS
  • Projeto / Atividade: 2.058 - Transferencia de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência de convênio - Estado/Saúde
  • Histórico: formalização da intregação do Hospital na rede regionalizada e hierarquizada de estabelicimentos de saúde que constituem o Sistema Único de Saúde, de modo a caracterizá-lo como Polo de atendimento em saúde garantindo aos seus usuários a atenção integral, humanizada e de qualidade em ação conjunta a ser desenvolvida entre o Municipio de Russas, através da Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital e Casa de Saúde de Russas conforme o Plano Operativo, parte integrante do Convênio, e com a gar

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010042 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.700.000,00
18010003 18 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 566.300,00
06020072 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 566.300,00
28020029 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 456.276,00
05030102 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 456.276,00
14030012 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 542.030,00
18030002 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 542.030,00
20030020 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 61.484,00
22030019 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 61.484,00
05040022 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 542.030,00
10040013 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 542.030,00
06050015 6 de maio de 2024 Liquidação Realizado 531.880,00