PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23040011
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 780,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 742,56 | 42303 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 505153 |
Dados do empenho de número 02010205
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: BRISANET SERVI ÇOS DE TELECOM UNICAÇÕES S/A.
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00129092023DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.063 - Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Hospitalar e Ambulatorial-MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de empresa prestadadora de serviços na concessão de acesso de link de internet via rádio, para atender as necessidades do MAC, gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde do municipio de Russas.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010205 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.000,00 |
19030002 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 780,00 |
19030001 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 780,00 |
26030196 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 780,00 |
05040011 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 780,00 |
05040009 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 780,00 |
23040011 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 780,00 |