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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 30040080


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 28.568,37 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 21.916,21 43001 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 505153

Dados do empenho de número 02010214
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - ENDEMIA S
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.067 - Manter as Ações de Vigilância em Saúde - Endemias
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: remuneraçao incidente sobre folha de pagamento dos Servidores Efetivo (ENDEMIAS) pelo Fundo Municipal de Saude de Russas, no decorrer do exercício financeiro de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010214 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 700.000,00
26010086 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 167.574,40
26010091 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 29.740,80
30010077 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 167.574,40
30010087 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 29.740,80
27020065 27 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 91.000,00
27020094 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 91.000,00
26030020 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 68.062,08
26030030 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 68.062,08
26030028 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 17.048,64
26030018 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 17.048,64
29040094 29 de abril de 2024 Liquidação Realizado 28.568,37
30040080 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 28.568,37