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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 26030061


  • Data do pagamento 26/03/2024
  • Valor 6.157,39 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.674,51 32602 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 505153

Dados do empenho de número 02010225
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - CAPS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0831 - Centro de Atenção Psicossocial
  • Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção do CAPS TIPO II
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: remuneraçao incidente sobre Folha de Pagamento dos servidores Efetivo(CAPS) do Fundo Municipal de Saude de Russas no decorrer do exercicio financeiro de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010225 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 100.000,00
26010066 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 6.305,65
30010057 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 6.305,65
30010178 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 747,09
02020045 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 747,09
27020056 27 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 6.157,39
27020087 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 6.157,39
06030029 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 747,09
08030021 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 747,09
26030061 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 6.157,39
26030055 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 6.157,39
08040139 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 747,09
08040047 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 747,09