User

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 03040089


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 873,04 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 873,04 0 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 652466

Dados do empenho de número 02010243
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAGECE - CIA D E AGUA E ESGOT OS DO CEARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0811 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
  • Projeto / Atividade: 2.089 - Bloco da Proteçao Social Especial
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PSE/CREAS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010243 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 8.000,00
08010029 8 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 235,65
08010030 8 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 473,29
07020031 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 771,09
11030047 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 873,04
12030027 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 771,09
12030015 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 473,29
12030016 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 235,65
03040089 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 873,04
09040049 9 de abril de 2024 Liquidação Realizado 241,53
02050097 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 241,53
09050065 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 235,65