PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05030106
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 144,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 144,00 | 30501 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 505153 |
Dados do empenho de número 02010266
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO (CONT. ES PECIAL) 30%
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fund amental -FUNDEB 30% e OUTROS.
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: remuneração incidente sobre folha de pagamento dos profissionais (contratos temporários) da Educaçao Básica da Rede Pública, do município de Russas, vinculados ao Ensino Fundamental, sob coordenação da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, relativo ao exercício financeiro 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010266 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
29010014 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.768,61 |
29010003 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.768,61 |
26020091 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.961,81 |
27020144 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.961,81 |
21030038 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.269,58 |
26030179 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.269,58 |