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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 09040010


  • Data do pagamento 09/04/2024
  • Valor 105,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.306,10 32601 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 116602

Dados do empenho de número 02010535
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - DEMUTRA N - EFETIVOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Depart. Municipal de Trânsito Rodováirio
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
  • Projeto / Atividade: 2.131 - Manter as Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: remuneração incidente sobre folha de pagamento dos servidores (efetivos) lotados no Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário - DEMUTRANO, do Município de Russas (CE), no decorrer do exercício financeiro de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010535 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 400.000,00
29010151 29 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 53.560,72
29010049 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 800,00
29010063 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 5.771,82
29010061 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 15.749,98
29010060 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.412,00
29010041 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 53.560,72
29010156 29 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 5.771,82
29010154 29 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 15.749,98
29010153 29 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 1.306,10
16020114 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 800,00
16020211 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 105,90
21030107 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 15.749,98
21030099 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 6.571,82
21030104 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 52.473,15
21030106 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.412,00
26030342 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 6.571,82
26030346 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 15.749,98
26030345 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.306,10
26030343 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 52.473,15
09040010 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 105,90
24040111 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 18.596,11
24040108 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 58.856,85
24040107 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 6.765,15
30040156 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 58.856,85
30040155 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 6.765,15
30040158 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 18.596,11