User

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 01030021


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 6.880,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.880,00 30101 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 50405X

Dados do empenho de número 02010567
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO/ *<ESTAGI ARIOS/BOLSISTA S>* - SETAS/FM DDCA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fmdca - Fundo Criança e Adolescente
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
  • Projeto / Atividade: 2.079 - Manter as Ativ. Administrativas do Fundo Municipal da Criança e Adolescente-OCA.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: REFERENCIA A REMUNERAÇAO INCLUSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS/BOLSISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOLUNTARIOS DE ESTAGIARIOS DE NIVEL MEDIO DE ENSINO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N 37/2023 DE 15 DE MAIO DE 2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010567 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 22.000,00
26010072 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 7.200,00
30010125 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 7.200,00
29020012 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 6.880,00
01030021 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 6.880,00
26030161 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.920,00
27030039 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 7.920,00