PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13050007
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 13.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 13.500,00 | 51308 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 123188 |
Dados do empenho de número 01020016
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: S. L. ARAUJO L TDA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '002-2023 SEMUS'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Gestão das Ações da At. Básica,Saúde Buc al, ACS, M. Médicos, C. Saud., SR e PSE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020016 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.500,00 |
21020022 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.500,00 |
29020008 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.500,00 |
20030022 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.500,00 |
03040021 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.500,00 |
22040069 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.500,00 |
13050007 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.500,00 |