PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040056
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 24.051,65 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 24.051,65 | 43001 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 298891 |
Dados do empenho de número 02010670
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BOLSISTAS - FO PAG - VOLUNTÁR IOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Educação e desporto Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: folha de pagamento de proventos para os formadores de bancos voluntários nas atividades de (Mediador, Facilitador da Educação e Colaborador da Atividades Complementares)em Tempo Integral nas Escolas de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do município de Russas, com objetivo de melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa, Matemática e o desenvolvimento de habilidades e competências previstas na proposta curricular do Muncipio de Russas, pela normas previstas do Edital Nº 005/2021, instituido pela Lei
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010670 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.000.000,00 |
26020002 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 195.660,00 |
26020003 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 141.330,00 |
29020043 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 195.660,00 |
29020043 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 141.330,00 |
26030268 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 242.659,95 |
26030269 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 190.915,09 |
27030064 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 190.915,09 |
27030063 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 242.659,95 |
25040003 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 205.383,31 |
25040004 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.051,65 |
30040056 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 205.383,31 |
30040056 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.051,65 |