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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 30040056


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 24.051,65 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 24.051,65 43001 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 298891

Dados do empenho de número 02010670
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: BOLSISTAS - FO PAG - VOLUNTÁR IOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
  • Projeto / Atividade: 2.017 - Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Educação e desporto Escolar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: folha de pagamento de proventos para os formadores de bancos voluntários nas atividades de (Mediador, Facilitador da Educação e Colaborador da Atividades Complementares)em Tempo Integral nas Escolas de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do município de Russas, com objetivo de melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa, Matemática e o desenvolvimento de habilidades e competências previstas na proposta curricular do Muncipio de Russas, pela normas previstas do Edital Nº 005/2021, instituido pela Lei

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010670 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.000.000,00
26020002 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 195.660,00
26020003 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 141.330,00
29020043 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 195.660,00
29020043 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 141.330,00
26030268 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 242.659,95
26030269 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 190.915,09
27030064 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 190.915,09
27030063 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 242.659,95
25040003 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 205.383,31
25040004 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 24.051,65
30040056 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 205.383,31
30040056 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 24.051,65