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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 15040006


  • Data do pagamento 15/04/2024
  • Valor 14.372,56 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 14.338,07 0 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 505153

Dados do empenho de número 08020009
  • Empenho feito em 08/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '00214122023DIVE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.063 - Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Hospitalar e Ambulatorial-MAC
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: aquisição de combustível e derivado de petróleo, para atender a frota de veiculos vinculados da alta e media complexidade, gerenciado pelo Fundo Municipal de Saúde de Russas.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08020009 8 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 300.000,00
26020086 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 8.655,01
28020068 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 14.009,65
12030025 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 8.764,89
12030024 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 12.009,80
13030042 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 6.194,18
15030006 15 de março de 2024 Liquidação Realizado 19.666,10
21030022 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 19.666,10
21030028 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 8.764,89
21030025 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 6.194,18
21030024 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 12.009,80
27030030 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 8.655,01
27030032 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 14.009,65
03040048 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 16.466,14
04040013 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 18.591,86
08040019 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 14.372,56
15040006 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 14.372,56
15040007 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 16.466,14
15040008 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 18.591,86
15040006 15 de abril de 2024 Liquidação Realizado 15.971,87
22040011 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 19.101,49